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关于印发《hjcvg黄金城会员登录首页采购管理内部控制制度(试行)》的通知

发布时间:2017-12-29 来源:监察审计处

各处室、院部、中心:

为加强学院对采购管理的内部控制,防止、发现并纠正采购业务实施和管理中的各种差错与舞弊,提高资金使用效益,根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《安徽省高校内部控制制度操作规程》,结合我院实际,制定本制度,现予印发,请遵照执行。

附件:upload/2017_12/17122909209464.rar

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2017年12月29日